一、基本職能及主要工作
(一)綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作,辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽(yáng)科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。
(二)綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年工作重點(diǎn):
1、鮮明政治導(dǎo)向,加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理;
2、堅(jiān)持守正創(chuàng)新,提升輿論引導(dǎo)能力;
3、開展多元營(yíng)銷創(chuàng)收,大力提升經(jīng)營(yíng)水平;
4、加大人才培養(yǎng)力度,大力提升團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)在2019年收支總預(yù)算4702.28萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加186.28萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)較2018年有所增加。
(需要注意的是:涉及機(jī)構(gòu)改革,①新組建部門無(wú)2018年預(yù)算數(shù),可在增減原因中明確“因××部門為此次機(jī)構(gòu)改革新組建部門,無(wú)法與上年度預(yù)算對(duì)比”;②職能劃轉(zhuǎn)或合并的部門,仍與原預(yù)算編碼單位上年預(yù)算進(jìn)行對(duì)比,但要說(shuō)明職能劃轉(zhuǎn)和機(jī)構(gòu)合并引起的預(yù)算增減原因。下同)
(一)收入預(yù)算情況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年收入預(yù)算4702.28萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4702.28萬(wàn)元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年支出預(yù)算4702.28萬(wàn)元,其中:基本支出3057.4萬(wàn)元,占65.02%;項(xiàng)目支出1644.88萬(wàn)元,占34.98%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4702.28萬(wàn)元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加186.28萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)較2018年有所增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4702.28萬(wàn)元。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出4087.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出374.44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出80.24萬(wàn)元、住房保障支出160.47萬(wàn)元。
以上財(cái)政撥款收支預(yù)算,將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況,在執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4702.28萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)增加186.28萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)較2018年有所增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出4087.13萬(wàn)元,占86.92%、社會(huì)保障和就業(yè)支出374.44萬(wàn)元,占7.96%、衛(wèi)生健康支出80.24萬(wàn)元,占1.71%、住房保障支出160.47萬(wàn)元,占3.41%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為4087.13萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出(主要包括:貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、業(yè)務(wù)用車購(gòu)置)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為374.44萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為80.24萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)160.47萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算基本支出3057.4萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2483.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)573.68萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是:市本級(jí)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)管理方式,實(shí)行總額控制、集中管理,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算全部在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中,市財(cái)政局會(huì)同市委外辦(港澳辦)根據(jù)各單位上報(bào)的2019年因公臨時(shí)出國(guó)(境)任務(wù),考慮2018年執(zhí)行情況以及機(jī)構(gòu)改革情況予以安排,按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是進(jìn)一步完善公務(wù)接待管理制度,簡(jiǎn)化公務(wù)接待,嚴(yán)格控制公務(wù)接待的規(guī)模和規(guī)格。
2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算或與2018年預(yù)算持平。
市本級(jí)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理方式,實(shí)行總額控制、集中管理,公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算全部在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中,市財(cái)政局會(huì)同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)各單位上報(bào)的2019年公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃,按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛,其中:轎車18輛,小型載客汽車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(轉(zhuǎn)播車)1輛。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元,用于20輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行,特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑:各部門下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的定額公用經(jīng)費(fèi)(不含2019年調(diào)整支出結(jié)構(gòu)安排的非定額公用經(jīng)費(fèi))?!?/span>
(二)政府采購(gòu)情況
2019年,綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)安排政府采購(gòu)預(yù)算44.88萬(wàn)元,主要用于6輛新聞采訪、拍攝業(yè)務(wù)用車的更換購(gòu)置。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)所屬各預(yù)算單位共有車輛20輛(車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致),其中,應(yīng)急保障用車18輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2019年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入(專戶收入)”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.其他本部門專業(yè)性較強(qiáng)的名詞......
(本項(xiàng)必填,除上述1-7項(xiàng)名詞解釋外,對(duì)本部門單位2019年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的本部門專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋,可參照中央部委、省本級(jí)廳局2019年部門預(yù)算公開信息。)
附:電視臺(tái)信息公開表(2019年)(點(diǎn)擊下載或右鍵另存)