一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
綿陽(yáng)電視臺(tái)主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作,辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
一、深入貫徹落實(shí)全國(guó)、省市宣傳思想工作會(huì)議精神,著力提升新聞宣傳水平
(一)強(qiáng)化全媒體轉(zhuǎn)型,媒體融合發(fā)展改革成效明顯;
(二)強(qiáng)化圍繞“建設(shè)國(guó)家科技城和幸福美麗綿陽(yáng)”發(fā)聲,輿論引導(dǎo)能力增強(qiáng);
(三)強(qiáng)化把握大勢(shì),外宣、創(chuàng)優(yōu)工作全省第二;
(四)強(qiáng)化輿論監(jiān)督創(chuàng)新,《陽(yáng)光政務(wù)》助力“陽(yáng)光型政府”建設(shè);
(五)強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維,大型活動(dòng)提振媒體影響力和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收能力;
(六)強(qiáng)化節(jié)目講評(píng)機(jī)制創(chuàng)新和安全監(jiān)管,安全播出無事故。
二、加速產(chǎn)業(yè)推進(jìn)與改革,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)逆勢(shì)上揚(yáng)
(一)樹立整體推廣意識(shí),電視廣告分行業(yè)經(jīng)營(yíng)初見成效;
(二)借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維,廣播廣告收入全省領(lǐng)先;
(三)不斷開拓新產(chǎn)業(yè),新業(yè)態(tài)穩(wěn)步推進(jìn)。
二、部門概況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)屬于正縣級(jí)事業(yè)單位,無下屬二級(jí)單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)本年收入合計(jì)4693.25萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4693.25萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。與2016年收入合計(jì)3277.25萬(wàn)元相比,增加916萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.25%。原因?yàn)楸灸甓乳_拓市場(chǎng)增加收入所致。
2017年本年支出合計(jì)4693.25萬(wàn)元,其中:基本支出2582.67萬(wàn)元,占55.03%;項(xiàng)目支出2110.58萬(wàn)元,占44.97%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占**%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。與2016年支出合計(jì)3277.25萬(wàn)元相比,增加916萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.25%。原因?yàn)槭杖朐黾訌亩龃蟪杀舅隆?/p>
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4693.25萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1416萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.21%。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表,除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外,口徑為“總計(jì)”數(shù)。)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4693.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1416萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.21%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4693.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4039.63萬(wàn)元,占86.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出479.37萬(wàn)元,占10.21%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.87萬(wàn)元,占0.03%;住房保障支出173.38萬(wàn)元,占3.69%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為**萬(wàn)元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為**萬(wàn)元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為**萬(wàn)元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)): 支出決算為3969.64萬(wàn)元,完成預(yù)算122.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)行高標(biāo)清同播改造所致。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng)):支出決算69.99萬(wàn)元,此項(xiàng)為追加中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為270.98萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為208.39萬(wàn)元,完成預(yù)算192.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是補(bǔ)繳2014年至2016年職業(yè)年金所致。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):支出決算為0.5萬(wàn)元,主要原因是追加疾病預(yù)防控制項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為0.37萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):
支出決算為165.89萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補(bǔ)貼(項(xiàng)):支出決算為7.49萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表,羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2582.67萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2061.68萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等。
公用經(jīng)費(fèi)520.99萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)決08-1表,根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為75.63萬(wàn)元,完成預(yù)算58.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理以及嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用所致。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算62.71萬(wàn)元,占82.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.92萬(wàn)元,占17.08%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年未安排因公出國(guó)(境)人員。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.71萬(wàn)元。本年度未購(gòu)置公務(wù)用車,截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車20輛,其中:轎車18輛、載客汽車1輛,轉(zhuǎn)播車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.71萬(wàn)元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加9.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.88%。主要原因是燃料漲價(jià)及車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi)增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.92萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次,1102人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出12.92萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待上級(jí)臺(tái)及市州縣(區(qū))兄弟臺(tái)交流學(xué)習(xí)、媒體開放日、新聞宣工作會(huì)等。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.06萬(wàn)元,下降0.46%。主要原因是嚴(yán)格控制陪同人員。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2016年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%(或與2016年決算數(shù)持平)。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表)
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,我單位政府采購(gòu)支出總額136.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出136.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置廣播電視器材。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表)
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,我單位共有車輛20輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表,按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè),涉及財(cái)政資金1200萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
(說明編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。)
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分85分,存在的問題:一是資產(chǎn)清查工作不及時(shí),二是績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施不完善。下一步改進(jìn)措施:一是按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作,二是每年定期開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,準(zhǔn)確編制部門預(yù)算。
(說明部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展總體情況、得分、總體績(jī)效、存在問題及下一步措施。)
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
本部門對(duì)下屬單位***開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),得分為**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進(jìn)措施:一是……,二是……。/本部門對(duì)***項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),得分為**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進(jìn)措施:一是……,二是……。
(說明部門對(duì)下屬單位或重點(diǎn)項(xiàng)目開展自評(píng)的總體情況、得分、總體績(jī)效、存在問題及下一步措施,請(qǐng)各部門選擇開展自評(píng)的下屬單位或一至兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說明。)
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng)):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.國(guó)土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和計(jì)提補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
26.糧油物資儲(chǔ)備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
……
(解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),請(qǐng)參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
(名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
附表:1、《收入支出決算總表》
2、《收入決算表》
3、《支出決算表》
4、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
5、《財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
6、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
7、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
8、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
9、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》
10、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表》
11《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
12、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表》
13、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表》
附:綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2017年決算公開報(bào)表(點(diǎn)擊下載或右鍵另存 )